Семинар посвящен изучению нюансов практических методов оптимизации налога на прибыль и (в той степени, в которой это возможно) НДС в торговых (оптовых и розничных) и производственных предприятиях, предприятиях, оказывающих услуги или выполняющих работы, в т.ч. строительные. Рассматриваются субъекты льготного налогообложения, способы переноса на них налогооблагаемой базы и пути безналогового рефинансирования (возврата) выведенных сумм. Индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для участников.
В программе:
-
Понятие и принципы налогового планирования: платить налоги, но не переплачивать. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Краткий обзор методов оптимизации налога на прибыль и НДС.
- Субъекты льготного налогообложения (СЛН). Нюансы и цели применения. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Принципиальная невозможность экономии НДС «белыми» схемами и случаи, когда это все же возможно. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на СЛН.
Условия применения всех схем: Непритворный характер сделок. Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций). Грамотное обоснование трансфертных цен. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; подход «как к ЮКОСу»; «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность субъектов льготного налогообложения.
- 3. Простое товарищество субъектов упрощенной системы налогообложения. Уплата НДС. Перенос прибыли товарищества на СЛН (УСН 6%, оффшор, физлицо и др.).
4. Оптимизация НДС и налога на прибыль в оптовой и розничной торговле и производстве с использованием ИП на ЕНВД с уплатой символического налога (маленький торговый зал, торговое место, развозная торговля). Риски, связанные определением розничной торговли по ГК и рекомендации.
- 5. Экономия НДС в производстве, выполнении работ, оказании услуг через разделение финансовых потоков "с НДС" и "без НДС".
- 6. Способы безналоговой и низконалоговой продажи имущества, включая недвижимость (крупные разовые сделки с большой прибылью): продажа через СЛН (физлицо, УСН 6%, оффшор).
- 7. Примеры «серых» схем в части НДС и налога на прибыль (как нельзя «оптимизировать»!). Недобросов. налогоплательщики» и контактирующие с ними риск-структуры («белая» - «серая» - «черная» фирмы).
- 8. Методы отсрочки уплаты НДС (в т.ч. с авансов) и налога на прибыль. Методы снижения сумм возмещения НДС и налоговых или бухгалтерских убытков для предотвращения проведения ненужных налоговых проверок.
- 9. Примеры оптимизации налога на прибыль и НДС в холдингах. Математическая модель налогообложения холдинга на цифровых примерах, расчет эффективности налоговой оптимизации в холдинге (в части налога на прибыль и НДС).
- 10. Иностранные низконалоговые компании, цели применения. Выбор низконалоговых юрисдикций.
- 11. Предприятия и организации инвалидов. Рекомендации, типичные ошибки.
- 12. ИП на общей системе налогообложения как «льготное предприятие». Нюансы и рекомендации.
Семинар ведет: Кузьминых А.Е. - управляющий партнер компании «КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ и ПАРТНЕРЫ», консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур. Автор более 30 статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Обладает глубокими знаниями и большим опытом в области рационального построения интегрированных холдинговых структур, налогового планирования деятельности отдельных предприятий и групп компаний, регулярно разрабатывает и внедряет новые законные схемы и методы планирования налогообложения и финансовых потоков.
ВНИМАНИЕ!!! Подробную программу проекта готовы выслать по Вашему запросу незамедлительно!
-
Стоимость участия – 14 200 руб. (НДС не предусмотрен). В стоимость входят авторские методические разработки (ок. 300 стр.), обеды в ресторане, кофе-паузы. Место проведения: ул. Мамина-Сибиряка,38, оф.208. Регистрация с 9.00. Начало в 10.00. Окончание в 18.00.
Для участия в семинаре необходимо подать ЗАЯВКУ по факсу: (343) 217–82–01, 228-02-39, по e-mail ocbr@ocbr.ru или через сайт www.оcbr.ru. Справки по тел.: (343) 217-82-01, 228-02-39
|